Αυξηση όγκου πωλήσεων για την ΕΛΠΕ στο α’ εξάμηνο του 2013

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 21 εκατ. ευρώ δημοσίευσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), καθώς οι θετικές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αυξημένη κερδοφορία του κλάδου Πετροχημικών αντισταθμίστηκαν από τα ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης που επηρεάζουν όλες τις εταιρίες του κλάδου.

Το διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας και προσαρμογής, παρήγαγε ένα εκατομμύριο τόνους προϊόντων, με το βαθμό απασχόλησης του διυλιστηρίου να ανέρχεται στο 95%, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο όμιλος παρουσίασε όγκο πωλήσεων διύλισης 3.857 χιλ. ΜΤ κατά το β' τρίμηνο 2013, έναντι 3.258 χιλ. ΜΤ το β' τρίμηνο του 2012, ενώ συνολικά κατά το α' εξάμηνο του 2013 ο όγκος πωλήσεων διύλισης διαμορφώθηκε στις 6.843 χιλ. ΜΤ, έναντι 6.573 χιλ. ΜΤ κατά το α' εξάμηνο του 2012. Οι συγκρίσιμες καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι κύριες μονάδες μετατροπής λειτούργησαν σε επίπεδα που προσέγγισαν ή ξεπέρασαν τον αρχικό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές τους, οδηγώντας σε σημαντικά καλύτερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. Τα προϊόντα του νέου διυλιστηρίου διατέθηκαν κυρίως σε αγορές του εξωτερικού, οδηγώντας σε διπλασιασμό των εξαγωγών και συνολικά αύξηση των πωλήσεων διύλισης κατά 18%. Εκτός των λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη επηρεάστηκαν από τις απώλειες αποτίμησης αποθεμάτων λόγω μείωσης των τιμών του αργού, τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω των υψηλών επενδύσεων των τελευταίων ετών καθώς και το ιδιαίτερα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που επηρεάζει το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι μειωμένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, λόγω της περαιτέρω πτώσης των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, οδήγησαν σε βελτίωση των ταμειακών ροών του Α’ Εξαμήνου. Σαν αποτέλεσμα, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ, που είναι τα χαμηλότερα επίπεδα από το Δ’ Τρίμηνο του 2011 και ο στόχος είναι να μειωθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα τρίμηνα.

Παράλληλα, ο Όμιλος συμφώνησε την επέκταση μέχρι και 18 μήνες του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ που έληγε τον Ιούνιο του 2013. Με το δάνειο αυτό ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, με το οποίο ενισχύθηκαν σημαντικά η κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητά του. Προτεραιότητα πλέον καθίσταται η μείωση του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης, που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα όλων των Ελληνικών εταιριών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ Τρίμ. 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε: “Αντιμετωπίσαμε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον αυτό το τρίμηνο. Πέρα από τη συνεχιζόμενη ύφεση στην ελληνική οικονομία, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μειωμένη διεθνή ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου και αυξημένο κόστος προμήθειας αργού, καθώς και ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια διύλισης. Σε αυτό το περιβάλλον επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας, με αύξηση των εξαγωγών άνω του 50% των συνολικών πωλήσεων, καθώς το νέο διυλιστήριο Ελευσίνας αυξάνει σταθερά την παραγωγή και τις επιδόσεις του. Επιπλέον εστιάζουμε στην ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητάς μας, με περαιτέρω έμφαση στα προγράμματα μετασχηματισμού και μείωσης κόστους, τα οποία μας έχουν αποφέρει μέχρι σήμερα όφελος περίπου €250 εκ. ετησίως. Η συνεχής δέσμευση του προσωπικού του Ομίλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να συνεχίσουμε σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό διεθνές και εγχώριο περιβάλλον”.